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  • 1150024300915003XY/2016-01615
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  • 其他
  • 体裁分类
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  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2016-08-19
  • 发布日期
  • 2016-08-19
  • 标题
  • 彭水县投资促进服务中心2015年部门决算情况说明
  • 发文字号
  • 有 效 性
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一、单位基本情况
    县投资促进服务中心为县发改委举办的正科级公益一类事业单位。设3个内设机构:办公室、招商一科、招商二科。核定事业编制11名,实有人数13名;领导职数设主任1名、副主任3名,纪检组长1名,内设机构领导职数3名,均配备齐全。
单位职能职责:1.贯彻执行国家、市、县有关经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。2.统筹、指导、协调全县招商引资工作;研究制定全县招商引资年度目标任务并会同有关部门进行检查和考核。3.拟订大型招商引资活动方案,负责各类投资活动的联络、接待、洽谈和协调工作,组织开展全县性招商引资和国内重大招商引资活动。4.组织有关部门研究制定全县招商项目中长期规划和年度目标计划;协调全县招商项目的规划、论证、筛选、包装工作;负责招商项目的编印、信息发布和招商项目库的建立;负责具体项目的对外招商。5.负责分析研究招商引资形势,加强与国内外、市内外招商信息的交流,随时掌握招商引资动态,为县委、县政府提供招商引资的决策依据。6.负责全县招商引资数据的登记、统计、审核、建库、分析和编报工作。7.负责落实签约项目的跟踪服务,协调相关部门为外来投资者提供优质、规范、高效、便捷的服务。8.负责协调落实招商引资各项优惠政策,协助解决外来投资者反映的重要问题。9.负责湘桂黔渝毗邻地区经济技术协作区区域合作交流。10.承办县政府及其行政主管部门交办的其他事项。
    二、部门决算情况说明
  (一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。
2015年全年单位收入518.56万元,为公共财政拨款收入,比2014年减少26.01%;全年单位支出518.56万元,其中基本支出171.83万元,主要是职工工资福利支出和基本运转支出,包括工资福利支出77.60万元,比2014年增加3.7%,主要是工资待遇提高;商品和服务支出79.11万元,比2014年下降46.5%;对个人和家庭的补助支出15.12万元,比2014年增加6%,主要是医疗保险和住房公积金基数提高,项目支出346.73万元,主要用于全县招商引资支出,包括商品和服务支出110万元,对企事业单位的补贴支出236.73万元,比2014年项目支出减少25.22%,因减少了各部门和金融机构支持地方经济发展奖励经费。
年初预算数253.1万元,全年预算数253.1万元,年底决算数518.56万元,主要是兑现各部门和金融机构支持地方经济发展奖励经费未纳入年初部门预算,导致差异。
    三、“三公”经费情况说明
    1、2015年“三公”经费支出总额37.77万元,占年初预算的42.25%,主要是因为本年度无人因公出国(境)。
    2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因。2015年全年公务接待16.59万元,和年初预算相当;全年公车运行及维护费21.18万元,占年初预算的92.69%;全年公务接待349批次,1700人次,人均接待费约0.01万元;年末公车保有量2辆,车均10.59万元。

投资促进服务中心2015年部门决算公开.xls

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